来源:证券之星公司公告
2026-05-01 07:39:09
公证天业会计师事务所对公司2025年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。公司审计委员会审阅了该报告及董事会出具的专项说明,认为符合公司实际情况,对审计意见无异议,同意董事会的专项说明。审计委员会将持续关注相关整改工作的落实,督促完善内控管理制度,提升内部控制水平,维护公司及全体股东的合法权益。
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