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济民健康: 济民健康管理股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-30 18:10:19

天健会计师事务所对济民健康2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提醒,济民健康于2025年8月出资1.5亿元认购湖北长河智能科技创业发展合伙企业份额,并于2026年4月全额转让并收回款项,投资决策和资金审批流程合规,但投后跟踪监督管理欠充分。

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