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松炀资源: 大华会计师事务所(特殊普通合伙):广东松炀再生资源股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-30 16:27:26

大华会计师事务所对广东松炀再生资源股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券港股公告摘要

2026-04-30

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