|

股票

中央商场: 南京中央商场(集团)股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 07:29:04

立信会计师事务所对立信会计师事务所对南京中央商场(集团)股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告还指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。

证券之星资讯

2026-04-28

首页 股票 财经 基金 导航