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江苏雷利: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 07:16:20

天健会计师事务所对江苏雷利电机股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计结果显示,江苏雷利公司在该日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-28

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