来源:证券之星公司公告
2026-04-28 23:00:57
浙江天成自控股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。天健会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。2026年公司将继续完善内控制度,提升风险管理能力。
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