来源:证券之星公司公告
2026-04-27 19:25:31
上海润欣科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资产管理、采购与销售管理、研发管理、财务报告、信息系统等方面,并建立了相应的控制活动与监督机制。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。
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2026-04-27
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