来源:证券之星公司公告
2026-04-26 23:32:22
浙江泰福泵业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司及子公司的主要业务和事项,内部控制体系包括控制环境、风险评估、信息沟通、控制活动及监督机制。公司已建立资金管理、采购与付款、销售政策、对外投资、担保等关键环节的控制制度,并对成本费用控制和预算执行持续优化。
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