来源:证券之星公司公告
2026-04-26 11:47:09
信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。根据监管要求,公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经核对,该汇总表与审计财务报表相关内容在所有重大方面无重大不一致。汇总表显示,公司与控股股东、子公司等存在经营性及非经营性资金往来,其中与子公司之间的其他应收款主要为内部借款,期末余额合计10,990.82万元。
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