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泰坦股份: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 17:18:16

立信会计师事务所对浙江泰坦股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

证券之星公司公告

2026-04-25

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