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康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 13:50:06

和信会计师事务所对青岛康普顿科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,康普顿按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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2026-04-24

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