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华媒控股: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 12:27:05

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江华媒控股股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据审计结果,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司财务报告内部控制有效。

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