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滨江集团: 滨江集团2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 12:22:47

天健会计师事务所对杭州滨江房产集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,滨江集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及基于审计结果推测未来内部控制有效性的风险。

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