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宋城演艺: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 10:20:51

宋城演艺发展股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖主要单位、业务和事项,内部控制体系运行有效。

证券之星公司公告

2026-04-24

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