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韶能股份: 广东韶能集团股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 10:03:00

我们审计了广东韶能集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则执行审计工作。韶能股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且其有效性未来可能存在风险。

证券之星公司公告

2026-04-24

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