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海南高速: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 09:37:02

中审华会计师事务所对海南高速公路股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,海南高速在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来控制有效性推测的风险。

证券港股公告摘要

2026-04-24

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