来源:证券之星公司公告
2026-04-24 06:57:59
致同会计师事务所对重药控股股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果认为,公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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