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联明股份: 董事会审计委员会2025年度工作报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 03:26:36

2025年,上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度,勤勉履职,共召开4次会议,审议了2024年度财务决算报告、年度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案,听取了内部审计工作汇报,监督外部审计机构工作,评估内部控制有效性,协调内外部审计沟通,认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制体系健全有效,审计委员会切实履行了监督职责。

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