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光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-23 12:28:51

光大嘉宝股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%。评价涵盖不动产投资、资产管理、房地产开发等主要业务及高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已整改完毕。审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续优化内控体系,推进信息化建设。

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