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永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-23 08:14:29

和信会计师事务所对永泰能源集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。

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