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新黄浦: 新黄浦2025年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 15:37:35

上海新黄浦实业集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。报告期内发现1个非财务报告内部控制重要缺陷,涉及子公司贸易业务供应商资信管理及履约风险管控问题,公司已暂停相关业务并采取法律手段维权,截至报告基准日已完成整改。公司内部控制体系在所有重大方面保持有效。

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