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獐子岛: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 11:02:33

獐子岛集团股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行了监督与评估。委员会审查了事务所的资质与独立性,认为其具备专业胜任能力和投资者保护能力。在审计过程中,双方就审计计划、重点事项、初审意见等进行了多次沟通。中兴华事务所对公司2025年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见审计报告,委员会认为其审计工作公允、客观、规范,同意将相关议案提交董事会审议。

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