来源:证券之星公司公告
2026-04-22 08:42:37
北京映翰通网络技术股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%。评价涵盖公司治理、资金活动、销售与收款、采购与付款、财务报告、信息披露等主要业务和事项。
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