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先达股份: 2025年度董事会审计委员会履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 06:15:42

山东先达农化股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开5次会议,审议了2024年年度报告、2025年第一季度至第三季度报告、财务决算与预算、利润分配、续聘审计机构等议案,并与年审会计师沟通审计事项。委员会监督评估外部审计机构工作,协调管理层与审计机构沟通,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,审查关联交易事项。经审查,公司报告期内无关联交易,内部控制运行良好,未发现重大缺陷。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,能够客观反映财务状况和经营成果。

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