来源:证券之星公司公告
2026-04-22 06:13:22
立信会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来内部控制有效性推测的风险。
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