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金埔园林: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 04:26:22

中兴华会计师事务所对金埔园林股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,金埔园林在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报,且未来有效性存在一定风险。

证券之星公司公告

2026-04-22

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