来源:证券之星公司公告
2026-04-22 01:20:08
浙江帅丰电器股份有限公司2025年度审计委员会由张轶华、吕晓红、商若云组成,全年召开6次会议,审议了2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘及变更会计师事务所等事项。委员会监督评估外部审计机构工作,协调内外部审计沟通,指导内部审计,审阅公司财务报告,评估内部控制有效性,审查关联交易情况。自2025年12月起,审计委员会承接原监事会职权,履行公司法规定的监督职责。
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