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新光药业: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 13:16:06

浙江新光药业股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系的规定,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效,能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。公司已建立涵盖发展战略、资金活动、采购销售、资产管理、信息披露等核心业务的内部控制制度,并持续优化。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。

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