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先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 12:30:54

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度召开8次会议,审议了年报、半年报、季报、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项,监督外部审计机构工作,评估内部控制有效性,审阅财务报表及关联交易情况,协调管理层与外部审计机构沟通,认为公司财务报告真实完整,内部控制有效,运作规范。

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