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物产金轮: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 10:51:45

天健会计师事务所对物产中大金轮蓝海股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还说明了企业与注册会计师在内部控制方面的责任,并提示了内部控制的固有局限性。

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