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信立泰: 董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 07:32:53

深圳信立泰药业股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。大信所具备专业资质和执业能力,诚信状况良好,具有独立性,连续多年为公司提供审计服务。审计委员会审议通过续聘议案,并就审计范围、时间安排、人员配置及重点审计领域与会计师事务所进行沟通。2026年4月17日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告、财务会计报告及内部控制评价报告,认为审计报告客观、完整、清晰、及时,同意提交董事会审议。

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