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协和电子: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 01:21:47

立信会计师事务所对江苏协和电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制基本规范》及相关规定,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司财务报告内部控制在审计基准日有效。

证券之星公司公告

2026-04-21

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