来源:证券之星公司公告
2026-04-20 23:50:41
国电投绿色能源股份有限公司于2026年4月17日经第十届董事会第九次会议审议通过《内部审计管理规定》。该规定依据国家相关法律法规及集团公司规章制定,明确内部审计的职责、权限、工作程序及成果运用等内容。规定适用于公司本部及所属各单位,强调审计独立性、全覆盖和风险导向原则。审计部门对党委、董事会负责,定期汇报工作。明确审计项目计划由审计与风险管理委员会批准后执行,重大事项需上报。要求建立审计发现问题整改机制,强化审计结果在考核任免中的应用。对拒绝配合审计或整改不力的行为将追责。
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