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南方泵业: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 22:22:30

南方泵业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及治理结构、资金管理、销售管理、关联交易、财务报告等多个关键领域。各专门委员会运作规范,内部控制制度健全并有效执行。董事会认为公司内控体系运行良好,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。

证券之星公司公告

2026-04-20

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