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明泰铝业: 明泰铝业2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 22:16:19

大华会计师事务所对河南明泰铝业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,审计意见认为,明泰铝业在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时说明了企业董事会对内部控制的责任、注册会计师的审计责任以及内部控制存在的固有局限性。

证券之星公司公告

2026-04-20

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