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九鼎新材: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 22:15:53

立信会计师事务所对江苏九鼎新材料股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。会计师事务所认为其内部控制在该日期有效。

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2026-04-20

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