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南方泵业: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 22:06:50

南方泵业股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。中兴华所具备专业资质和执业能力,连续担任公司审计机构。审计过程中,事务所遵循审计准则,对公司财务报告及内部控制进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过沟通审计计划、人员构成、风险判断等环节,对其工作进行全程监督,认为其独立、客观、公正地完成了审计任务。

证券之星公司公告

2026-04-21

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