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天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-19 19:37:36

江苏天目湖旅游股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年度共召开5次会议,审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、内审工作计划与报告、募集资金现金管理、聘任审计机构等事项。委员会监督外部审计机构工作,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,监督募集资金使用,并协调内外部审计沟通。认为公司财务报告真实、完整、公允反映经营状况,内部控制体系有效运行,未发现重大缺陷。2026年将继续提升专业能力,促进公司规范运作。

证券之星公司公告

2026-04-22

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