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森特股份: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-19 19:14:16

容诚会计师事务所对森特士兴集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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