来源:证券之星公司公告
2026-04-19 00:40:11
众华会计师事务所对廊坊发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会确认,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占公司合并报表的99.76%和98.76%。
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