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精工科技: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 05:43:31

天健会计师事务所对浙江精工集成科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性及对未来有效性的推测风险。

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