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菲沃泰: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 22:09:13

立信会计师事务所审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任等内容。

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