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法兰泰克: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 21:30:27

立信会计师事务所对法兰泰克重工股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任范围。

证券之星公司公告

2026-04-18

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