来源:证券之星公司公告
2026-04-17 19:09:06
浙江迦南科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司治理结构健全,内部控制制度覆盖公司治理、财务管理、采购销售、对外投资、信息披露等主要业务环节。经认定,报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,内部控制总体有效。公司已对发现的一般性缺陷制定整改计划并持续优化。董事会认为,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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