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湖南发展: 公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 22:31:37

湖南能源集团发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司,覆盖资产总额和营业收入的100%。重点关注公司治理、投资、采购、销售、工程项目管理等高风险领域。针对发现的一般缺陷,公司已要求相关部门整改。未来将根据经营环境变化持续完善内部控制体系。

证券之星资讯

2026-04-03

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