|

股票

星帅尔: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 19:41:25

中汇会计师事务所对杭州星帅尔电器股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-03

证券之星资讯

2026-04-03

首页 股票 财经 基金 导航