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美盈森: 内控审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 14:35:20

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对美盈森集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。

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