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西部建设: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 11:44:31

中建西部建设股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司全部合并单位,涉及组织结构、财务管理、资金管理、投资管理、合同管理等多个业务领域。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性指标,报告期内无重大或重要缺陷,且无以前年度延续的缺陷情形。

证券之星公司公告

2026-04-03

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2026-04-03

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