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苏泊尔: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 09:37:58

毕马威华振会计师事务所对浙江苏泊尔股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师则基于审计工作发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性的推测具有风险。

证券之星资讯

2026-04-02

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