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龙江交通: 龙江交通2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 06:23:58

中审亚太会计师事务所对黑龙江交通发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,龙江交通在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并提请关注未来内部控制有效性存在的不确定性。审计报告由注册会计师侯胜利、杜丽签署,出具日期为2026年3月30日。

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